焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心2019年度部门预算
发布时间:2019/3/15 17:36:30 来源:区财政局

 

 

 

焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年三月

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

 

 

2019年焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心预算说明

 

第一部分

焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心预算说明概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责

社区卫生服务中心是在区领导、社区参与、卫计委指导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、社区需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾病人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童、卫生保健服务。

(二)机构设置情况

中站区龙翔社区卫生服务中心属差供事业单位,共有编制15人,实有在职人员6人,退休人员5人。

二、焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心部门预算单位构成

焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心

 

第二部分

焦作市中站区龙翔社区卫生服务中心2019年度部门

预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算12.97万元,2019年支出预算12.97万元,较2018年相比,收、支预算总计各增加0.59万元,增加4.77%,主要人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算12.97万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加0.59万元,增加4.77%,主要人员工资调整。
    三、支出预算总体情况说明
    2019年支出预算12.97万元,其中人员支出12.97万元,占100%;较2018年预算增加0.59万元,增加4.77%,主要主要人员工资调整。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2019年收入预算12.97万元,2019年支出预算12.97万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加0.59万元,增加4.77%,主要主要人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为12.97万元。主要为卫生健康支出支出12.97万元,占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出12.97元,其中:人员经费12.97万元,为补助基本工资。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

我部门2019年没有安排三公经费支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2019年没有安排机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我部门固定资产总额248.01万元,其中,房屋建筑物222.14万元,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、卫生健康支出:是指反映卫生健康方面的支出。

附件:中站区龙翔社区卫生服务中心2019年部门预算公开表格

 

 

 

作者:区财政局