焦作市中站区档案史志局2019年度部门预算
发布时间:2019/3/15 16:55:07 来源:区财政局

 

 

 

 

 

焦作市中站区档案史志局

 

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年三月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中站区档案史志局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:焦作市中站区档案史志局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

焦作市中站区档案史志局2019年度部门预算

 

第一部分

中站区档案史志局预算说明概况

一、主要职能

(一)单位主要职责

1、贯彻档案执法;对本区域档案进行指导、研究、培训教育。

2、征集党史资料,编写党史大事记;开展党史研究。

3、编写区志和中站年鉴及地方志研究指导。

(二)、机构设置情况

档案史志局成立于1996年6月17日(中区编【1996】07号)。隶属于区委、区政府直属事业单位,正科级建制, 下设办公室。2007年定为参公单位,财政全供。

二、中站区档案史志局部门预算单位构成

中站区档案史志局。此预算为汇总预算。

 

第二部分

中站区档案史志局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算149.97万元,支出预算149.97万元,较2018年相比,收、支预算总计各下降5.38万元,下降3%,下降原因为减少了人员工资及社保缴费。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算149.97万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年相比,收、支预算总计各下降5.38万元,下降3%,下降原因为减少了人员工资及社保缴费。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算149.97万元,其中人员支出134.01万元,占89%;公用支出(即机关运行经费)11.96万元,占8%;项目支出4万元,占3%。较2018年相比,收、支预算总计各下降5.38万元,下降3%,下降原因为减少了人员工资及社保缴费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算149.97万元,支出预算149.97万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年相比,收、支预算总计各下降5.38万元,下降3%,下降原因为减少了人员工资及社保缴费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为149.97万元。主要为一般公共服务支出121.5万元,占81%;社会保障和就业支出15.25万元,占10%;卫生健康支出4.87万元,占3%;住房保障支出8.35万元,占6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出145.97万元,其中:人员经费134.01万元,主要包括工资106.87万元,社保缴费27.14万元等;公用经费11.96万元,主要包括办公费0.84万元, 邮电费0.76万元,水电费0万元,取暖费0万元,差旅费1.3万元,培训费0.66万元,公务接待费0.06万元,公务用车运行费0万元,其他交通费8.34万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.055万元,与2018年相比减少0.495万元,下降90%。其中因公出国(境)费0,与2018年相比无增减。公务用车购置0,与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元,与2018年相比无增减。公务接待费0.055万元,主要用于公务接待方面,与2018年相比减少0.495万元,下降90%,下降原因为厉行节约,大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算11.96万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.67万元,下降5.3%,主要原因是人员退休,所以经费减少。

(二)、政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效,下年会逐步安排实施。

(四)、国有资产占用情况

2018年期末,我部门固定资产总额17.22万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆8.58万元,办公设备8.64万元。共有车辆1辆(现移交事管局),其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)、关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、档案馆支出:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出

 

附件:中站区档案史志局2019年部门预算公开表格

 

作者:区财政局