焦作市中站区妇女联合会2019年度部门预算
发布时间:2019/3/15 17:00:11 来源:区财政局

 

 

 

 

焦作市中站区妇女联合会

 

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年三月

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中站区妇女联合会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:焦作市中站区妇女联合会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

2019年焦作市中站区妇女联合会预算说明

 

第一部分

焦作市中站区妇女联合会预算说明概况

一、主要职能

(一)单位主要职责:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用,带领广大妇女积极投身和谐社会建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业的发展。

6.指导基层妇联和区直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强与各界妇女的联系,争取发展与各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

7.承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划,协助政府制定本区妇女儿童发展《规划》,组织协调并推进《规划》的实施。

8.承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

(二)机构设置情况

中站区妇女联合会,单位性质为参照公务员管理的群团行政单位,规格为科级,经费供给方式为全供。编制2人,实有1人,其中,正科级1人。

二、焦作市中站区妇女联合会部门预算单位构成

焦作市中站区妇女联合会。此预算为汇总预算。

 

第二部分

焦作市中站区妇女联合会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算20.46万元,2019年支出预算20.46万元,较2018年相比,收、支预算总计各减少28.55万元,减少58%,主要为减少了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算20.46万元,一般公共预算收入安排20.46万元,较2018年预算减少28.55万元,减少58%,主要为减少了项目经费。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算20.46万元,其中人员支出14.96万元,占73%;公用支出(即机关运行经费)1.5万元,占7%;项目支出4万元,占20%。较2018年预算减少28.55万元,下降58%,主要为减少了项目经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算20.46万元,2019年支出预算20.46万元,一般公共预算收入安排20.46万元,较2018年预算减少28.55万元,减少58%,主要为减少了项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为20.46万元。主要为一般公共服务支出17.36万元,占85%;社会保障和就业支出1.66万元,占8%;卫生健康支出0.53万元,占3%;住房保障支出0.91万元,占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出16.46万元,其中:人员经费14.96万元,主要包括工资11.41万元,社保缴费3.55万元等;公用经费1.5万元,主要包括办公费0.12万元, 邮电费0.32万元,水电费0万元,取暖费0万元,差旅费0.2万元,培训费0.07万元,公务接待费0.01万元,公务用车运行费0万元,其他交通费0.78万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有安排政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.01万元,与2018年相比减少0.09万元,下降90%。其中因公出国(境)费0,与2018年相比无增减。公务用车购置0,与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元,与2018年相比无增减。公务接待费0.01万元,主要用于公务接待方面,与2018年相比减少0.09万元,下降90%,下降原因为厉行节约,大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.5万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.85万元,下降36.2%,主要原因是减少培训费、公务接待费和其他交通费用。

(二)、政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效,下年会逐步安排实施。

(四)、国有资产占用情况

2018年期末,我部门固定资产总额0.7030万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备0.7030万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)、关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、妇女代表联系制度:在妇代会闭会期间妇女代表与妇女群众之间建立双向联系、定期进行沟通的制度。

  附件:中站区妇女联合会2019年部门预算公开表格

作者:区财政局