焦作市中站区科学技术局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区科学技术局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:焦作市中站区科学技术局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区科学技术局预算说明
第一部分
焦作市中站区科学技术局预算说明概况
一、主要职能
(一)单位主要职能:
1、贯彻执行国家、省、市科学技术工作的法律、法规、方针、政策;提出全区科学技术发展战略的建议;牵头拟订激励自主创新的政策措施,并组织实施和监督。
2、牵头拟订全区科学和技术发展规划,确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域;负责《中站区中长期科学和技术发展规划纲要》的实施;会同有关部门推进全区科技创新体系建设,提高科技创新能力。
3、提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作。
4、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
5、组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责全区科技计划的制定与组织实施。
6、负责全区高新技术发展与产业化工作。促进和推动全区高新技术发展及产业化工作,指导高新技术产业开发区建设。
7、会同有关部门拟订全区促进产学研结合的政策措施。负责全区科技成果的管理工作;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。
8、负责实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设。
9、负责全区科技奖励工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
10、制订全区对外科技合作与交流计划;负责全区对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施国际科技合作计划。
11、制定全区科学技术普及工作规划,统筹协调全区的科学技术普及工作。
12、贯彻执行全区科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
13、指导区直各有关部门、各办事处的科技管理工作。
14、根据区政府的安排做好市地震局、市气象局交办的各项有关地震、防雷减灾方面的工作。
15、承办区政府和市科技局交办的其他事项。
(二)机构设置情况:
中站区科学技术局,单位性质为行政, 规格正科级,经费供给方式为全供。编制3人,实有3人,其中,正科级1人,副科2人。
中站区科技局下属中站区知识产权局,单位性质为参照公务员管理的事业单位,规格为副科级,经费供给方式为全供。编制6人,实有5人,其中,副科2人,科员3人。
中站区科技局下属中站区防震减灾服务中心,单位性质为事业单位,规格为股级,经费供给方式为全供。编制3人,实有1人。
二、焦作市中站区科学技术局部门预算单位构成
焦作市中站区科学技术局、中站区知识产权局、中站区防震减灾服务中心。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区科学技术局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算2476.5万元,2019年支出预算2476.5万元,较2018年相比,收、支预算总计各增加108.32万元,增加4.4%,主要为增加了专项指标。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算2476.5万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加108.32万元,增加4.4%,主要为增加了专项指标。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算2476.5万元,其中人员支出95.25万元,占3.8%;公用支出(即机关运行经费)9.25万元,占0.4%;项目支出2372万元,占95.8%。较2018年预算增加108.32万元,增加4.4%,主要为增加了专项指标。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算2476.5万元,2019年支出预算2476.5万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加108.32万元,增加4.4%,主要为增加了专项指标。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为2476.5万元。主要为科学技术支出2456.88万元,占99.21%;社会保障和就业支出10.51万元,占0.42%;卫生健康支出3.36万元,占0.14%;住房保障支出5.57万元,占0.23%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出104.5万元,其中:人员经费95.25万元,主要包括工资72.76万元和社保缴费22.49万元等;公用经费9.25万元,主要包括办公费0.54万元, 邮电费0.36万元,水电费0.36万元,取暖费0.27万元,差旅费0.9万元,培训费0.45万元,公务接待费0.07万元,公务用车运行费0万元,其他交通费6.06万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.075万元,与2018年相比减少0.675万元,下降90%。其中因公出国(境)费0,与2018年相比无增减。公务用车购置0,与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元,与2018年相比无增减。公务接待费0.075万元,主要用于公务接待方面,与2018年相比减少0.675万元,下降90%,下降原因为厉行节约,大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算9.25万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少1.12万元,下降10.8%,主要原因是人员调出,所以经费减少。
(二)、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效,下年会逐步安排实施。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我部门固定资产总额8.59万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备8.59万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
作者:区财政局 |