焦作市中站区龙洞办事处
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区龙洞办事处2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:焦作市中站区龙洞办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区龙洞办事处预算说明
第一部分
焦作市中站区龙洞办事处预算说明概况
一、主要职能
(一)单位主要职责
(1)负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作;(2)负责综合协调、文秘、信访、行政后勤等工作;(3)负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育等工作;(4)负责制订发展街道经济规划、指导所属企业的改革;(5)负责辖区市政建设和环境卫生等工作。
(二)机构设置情况
办事处内设2个职能科。(1)党政办公室;(2)社会经济办公室。
二、焦作市中站区龙洞办事处部门预算单位构成
焦作市中站区龙洞办事处。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区龙洞办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算230.19万元,2019年支出预算230.19万元,较2018年相比,收、支预算总计增加7.19万元,增加3%,主要为增加了人员经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算230.19万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加7.19万元,增加3%,主要为增加了人员经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算230.19万元,其中人员支出138.19万元,占60%;公用支出(即机关运行经费)42.9万元,占19%;项目支出49.1万元,占21%。较2018年预算增加7.19万元,增加3%,主要为增加了人员经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算230.19万元,2019年支出预算230.19万元,都是一般公共预算收入安排,较2018年预算增加了7.19万元,增加3%,主要为增加了人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为230.19万元。主要为一般公共服务支出171.85万元,占75%;社会保障和就业支出23.96万元,占10%;卫生健康支出5.2万元,占2%;城乡社区支出20.6万元,占9%;住房保障支出8.58万元,占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出181.09万元,其中:人员经费138.19万元,主要包括工资104.66万元,社保缴费33.53万元等;公用经费42.9万元,主要包括办公费0.78万元,邮电费1万元,水电费0.52万元,取暖费0.39万元,差旅费1.3万元,培训费0.64万元,公务接待费1万元,公务用车运行费2.4万元,其他交通费3.9万元;其他商品和服务支出30.97等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为3.4万元,与2018年相比减少9万元,下降73%。其中因公出国(境)费0,与2018年相比无增减。公务用车购置0,与2018年相比无增减。公务用车运行费2.4万元,主要用于公务用车运行维护方面,与2018年相比无增减。公务接待费1万元,主要用于公务接待方面,与2018年相比减少9万元,下降90%,下降原因为厉行节约,大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算42.9万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少3万元,下降6.5%,主要原因是严格控制办公经费,减少支出。
(二)、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效,下年会逐步安排实施。
(四)、国有资产占用情况
2018年期末,我部门固定资产总额192.4063万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆18.29万元,办公设备174.1163万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、街道办事处:简称街道办、街办等,是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。
作者:区财政局 |